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内审/合规检查前历史单据核对

集团内审或外部监管检查前需提前把某时间段、某主体的原始单据集中翻出来与账面逐一核对、补齐缺失附件,窗口期短、任务重。

弹性支援 · 内审/合规检查前历史单据核对
流程示意
1

输入

  • 检查期间的凭证
  • 合同
  • 审批记录
2

系统按规则核对

逐笔执行,结果可复算
  1. 1按检查清单逐项齐套性校验
  2. 2金额与审批权限匹配校验
  3. 3缺件与瑕疵按风险分级
3

交付物

  • 自查底稿
  • 风险整改清单
专业人员判断

风险定性与整改方案

计价单位:每千张 起量周期:8–12 个工作日

适合谁

已有财务团队或共享中心,需要承接新设主体、新业务线、临时项目产生的核对与录入。

怎么计价

按「每千张」计价。按项目工作量计价,试点先行、验证后扩展。

多久能出活

从拿到真实样本到稳定交付,一般8–12 个工作日。先用一个周期小范围试点,口径和验收标准提前写明。

先用一个场景,验证一个月

把您手上最耗人力的那项核对工作告诉我们,我们按您的单据量给出口径、产出物和报价。

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