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供应商对账单与应付台账核对

批量处理多家供应商寄送的纸质或Excel对账单,与内部应付明细逐笔匹配,生成未达账项、账龄差异清单。

对账与结算 · 供应商对账单与应付台账核对
流程示意
1

输入

  • 供应商寄来的对账单
  • 应付明细账
  • 收货记录
2

系统按规则核对

逐笔执行,结果可复算
  1. 1按单据号与金额逐笔勾对
  2. 2价差、量差、未达分类归集
  3. 3跨期单据按账期归属
3

交付物

  • 对账差异表
  • 回函稿
专业人员判断

价差归因与对外确认

计价单位:每供应商每期 起量周期:3–5 个工作日

适合谁

年流水几千万到十几亿、多网点或多主体、业务量增长快,尚未自建财务共享中心。

怎么计价

按「每供应商每期」计价。按工作量计价,无固定费用,量小成本就小。

多久能出活

从拿到真实样本到稳定交付,一般3–5 个工作日。先用一个周期小范围试点,口径和验收标准提前写明。

先用一个场景,验证一个月

把您手上最耗人力的那项核对工作告诉我们,我们按您的单据量给出口径、产出物和报价。

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